Faktúra č. DFB/14/0190

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: výroba a montáž prahov
  • Dátum doručenia: 22.08.2014
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 070/14
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
070/14 Objednávame u Vás záväzne: - 12ks prahy drevené 15x90cm SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján Kušnír - KBK 31292178 0,00 € 21.07.2014 24.07.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť