Faktúra č. DFB/14/0179

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena podlahy v kabinetoch
  • Dátum doručenia: 08.08.2014
  • Celková hodnota: 636,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/14
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/14 Objednávame u Vás záväzne: - výmenu podlahy, lištovanie cca 160m2 v kabinetoch č. dverí 114, 116, 123, 224, 225, 502,606 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Pavol Bednár 47346221 0,00 € 21.07.2014 24.07.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť