Faktúra č. DFB/14/0165

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA systémová podpora II.Q
  • Dátum doručenia: 24.07.2014
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť