Faktúra č. DFB/14/0163

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: grafický návrh s realizáciou-postery študijných odborov
  • Dátum doručenia: 18.07.2014
  • Celková hodnota: 856,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 066/14
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
066/14 Objednávame u Vás záväzne:- grafický návrh s realizáciou - 9ks postery študijných odborov v zameraní a vízií školy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 PaedDr. Anna Mačová - PICTUS-grafické štúdio 40292193 0,00 € 03.07.2014 16.07.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť