Faktúra č. DFB/14/0141

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 6/14
  • Dátum doručenia: 27.06.2014
  • Celková hodnota: 876,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: k 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť