Faktúra č. DFB/14/0138

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu chodby v škole+doprava
  • Dátum doručenia: 25.06.2014
  • Celková hodnota: 147,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/14
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/14 Objednávame u Vás záväzne materiál k oprave chodby: Profil obvodový L 3m ks 6 Profil hlavný T 360 ks 2 Profil T 120 ks 18 Profil T 60 ks 25 Závesný drôt s okom 50cm ks 7 Závesný drôt s hákom 25cm ks 7 Dvojpero ks 7 Rohová ALU lišta 2,5m ks 2 Natĺk SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jana Ciha HASSTAV 44777477 0,00 € 23.06.2014 26.06.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť