Faktúra č. DFB/14/0129

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby
  • Dátum doručenia: 13.06.2014
  • Celková hodnota: 34,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/14
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/14 Objednávame u Vás záväzne prepravu tovaru :- z Medzany- do Prešov, Plzenská 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 JMJ- RACIOS -Jozef Kravec 36902233 0,00 € 04.06.2014 07.06.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť