Faktúra č. DFB/14/0121

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0121
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón 5/14
  • Dátum doručenia: 11.06.2014
  • Celková hodnota: 65,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť