Faktúra č. DFB/14/0119

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 09.06.2014
  • Celková hodnota: 167,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť