Faktúra č. DFB/14/0115

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: jazykový kurz-portugalský jazyk projekt študenti
  • Dátum doručenia: 04.06.2014
  • Celková hodnota: 813,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť