Faktúra č. DFB/14/0113

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 5/14 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 03.06.2014
  • Celková hodnota: 891,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť