Faktúra č. DFB/14/0108

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0108
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, povrchové vody ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 02.06.2014
  • Celková hodnota: 543,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť