Faktúra č. DFB/14/0102

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava radiátora v telocvični
  • Dátum doručenia: 21.05.2014
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 037/14
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
037/14 Objednávame u Vás záväzne: - opravu radiátora v telocvični 1ks - v dohodnutej sume 75,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Švač Imrich - Plyn - Voda - Kúrenie 40288862 0,00 € 20.05.2014 22.05.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť