Faktúra č. DFB/14/0098

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: digitálna kamera s príslušenstvom
  • Dátum doručenia: 16.05.2014
  • Celková hodnota: 346,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 033/14
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
033/14 Objednávame u Vás záväzne: - 1ks digitálna kamera Sony HDR-PJ240, čierna 318,48€ - 1ks brašňa na kameru Sony LCS-U5 10,50€ - 1ks pamäťová karta Kingston Micro SDHC 32GB Class10+ SD adaptér 16,98€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.cz a. s. 27082440 0,00 € 12.05.2014 14.05.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť