Faktúra č. DFB/14/0065

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon činnosti technika BOZP I.Q
  • Dátum doručenia: 09.04.2014
  • Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 18.12.2008
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť