Faktúra č. DFB/14/0059

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné tonery do kopírovacieho stroja-sekretariát
  • Dátum doručenia: 04.04.2014
  • Celková hodnota: 140,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/14
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/14 Objednávame u Vás záväzne: 1ks Photoconductor Kit X860e á 140€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ITS Consulting, s.r.o. 45268991 0,00 € 04.04.2014 08.04.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
022/14 Objednávame u Vás záväzne cudzojazyčný slovník: 16ks Portugalčina konverzacia so slovníkom a gramatikou v cene 99,36€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 GLOSSA,Igor Tretjakov 33951802 0,00 € 02.04.2014 05.04.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť