Faktúra č. DFB/14/0049

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: balíček podpory CISCO
  • Dátum doručenia: 20.03.2014
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /14
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť