Faktúra č. DFB/14/0043

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0043
  • Popis fakturovaného plnenia: montáž kazetového stropu v priestoroch SPŠE
  • Dátum doručenia: 11.03.2014
  • Celková hodnota: 489,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 013/14
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
013/14 Objednávame u Vás záväzne stavebné práce vo vestibule na 1.posch. a 2. posch. : - montáž sadrokartónu - montáž kazetového stropu v dohodnutej sume 489,60€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Pavol Triščík 45608644 0,00 € 07.03.2014 12.03.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť