Faktúra č. DFB/14/0033

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, povrchové vody ŠKO
  • Dátum doručenia: 28.02.2014
  • Celková hodnota: 968,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2014
  • Poznámka:
Tlačiť