Faktúra č. DFB/14/0028

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá k maturitnej skúške
  • Dátum doručenia: 21.02.2014
  • Celková hodnota: 39,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/14
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/14 Objednávame u Vás záväzne: 10ks 492550 016 Protokol o komisionálnej skúške 140ks 492570 396 NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka (pre gymn.,SOŠ, konzervatóriá) 50ks 492584 401 NÚCEM Maturitná skúška - Protokol o adm SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ŠEVT, a.s. 31331131 0,00 € 17.02.2014 25.02.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť