Faktúra č. DFB/14/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+výmena rohože ŠKO
  • Dátum doručenia: 28.01.2014
  • Celková hodnota: 261,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2014
  • Poznámka:
Tlačiť