Faktúra č. DFB/14/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: stravovanie účastníkov olympiády v informatike
  • Dátum doručenia: 22.01.2014
  • Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/14
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/14 Objednávame u Vás záväzne 21.1.2014 na krajskú súťaž "Olympiáda v informatike" stravu pre 22 stravníkov v hodnote 1,50€/osobu, tj. v celkovej sume 33€. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Súkromná školská jedáleň 42228760 0,00 € 16.01.2014 17.01.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť