Faktúra č. DFB/13/0416

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0416
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobníky dielenské
  • Dátum doručenia: 27.12.2013
  • Celková hodnota: 140,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: /13
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť