Faktúra č. DFB/13/0415

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0415
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka vertikálnych žalúzií-kabinety
  • Dátum doručenia: 27.12.2013
  • Celková hodnota: 706,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 200/13
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
200/13 Objednávame u Vás záväzne: 7ks vertikálne žalúzie v cene 706,57€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DASON - Daniel Ďurica 35275260 0,00 € 27.12.2013 14.01.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť