Faktúra č. DFB/13/0411

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0411
  • Popis fakturovaného plnenia: klip rámy
  • Dátum doručenia: 23.12.2013
  • Celková hodnota: 778,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 195/13
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
195/13 Objednávame u Vás záväzne plagátové klipy: 10ks 5271172 A0 1ks 5104191 A1 1ks 5104190 A2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 19.12.2013 20.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť