Faktúra č. DFB/13/0409

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0409
  • Popis fakturovaného plnenia: serverový pár COV
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 23 430,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 197/13
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
197/13 Objednávame u Vás záväzne: - 4ks Intel Server Board S2400CP2 Dual socket - 8ks Intel Xeon Six-Core E5-2620v2 2.1GHz/15MB Cache - 32ks Kingston DDR3-1333MHz ECC Reg DIMM CL9 16GB - 4ks Intel KVM Remote Management Module v.4 - 2ks Adaptec 71605, 16 port SAS SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TELNET spol. s r.o. 36433187 0,00 € 20.12.2013 22.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť