Faktúra č. DFB/13/0405

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0405
  • Popis fakturovaného plnenia: nastavenie a prečistenie okien ŠI
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 399,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 193/13
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
193/13 Objednávame u Vás záväzne: - údržbu a nastavenie plastových okien v školskom internáte na Masarykovej ul. 12 v dohodnutej sume 400,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB 10739254 0,00 € 19.12.2013 20.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť