Faktúra č. DFB/13/0403

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 12/13
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 758,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Tlačiť