Faktúra č. DFB/13/0394

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0394
  • Popis fakturovaného plnenia: montáž a dodanie žalúzií 2.C
  • Dátum doručenia: 20.12.2013
  • Celková hodnota: 113,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 191/13
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
191/13 Objednávame u Vás záväzne do 2.C triedy: IHT -hor.žal.int.celotieniace P 708 98x135 3ks IHT -hor.žal.int.celotieniace L 708 98x135 3ks v dohodnutej sume 113,18€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB 10739254 0,00 € 19.12.2013 20.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť