Faktúra č. DFB/13/0386

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0386
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby + výmena rohoží ŠKO
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 261,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2013
  • Poznámka:
Tlačiť