Faktúra č. DFB/13/0383

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: žiarivky pre žiakov UP
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 86,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 144/13
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
144/13 Objednávame u Vás záväzne: 25ks SLI-24432 starter FS-11 4-65W 25ks SLI-24433 starter FS-22 4-22W 4ks SKI-1501 žiarivka F18W/830 4ks žiarivka GE45725 T8 18W/840 polylux 2ks žiarivka tungsram 523791 T818W/860 4ks žiarivka 18W philips snow white 12000K 3 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELMITA, s.r.o. 44819366 0,00 € 10.12.2013 11.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť