Faktúra č. DFB/13/0382
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Jaroslava Vašková - DAV
- IČO: 33953490
- Adresa: Volgogradská 82, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0382
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre upratovačky
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 104,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 20.12.2013
- Poznámka: