Faktúra č. DFB/13/0380

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0380
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na výuku
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 663,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/13
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/13 Objednávame u Vás záväzne: 1ks A1182LM-KR 1x18W IP20 Lumen 2ks A2182LM-KR 2x18W IP20 lumenmid 2ks A2367 Prima 2x36W ZI.SV.IP66 2ks A2362LM-LR 2x36W IP20Lumenmid 1ks A1362AP741+žiar.sv.IP65 741 so zdroj. 1ks modus LLX 418 AL EP IP20 svietidlo 1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 0,00 € 10.12.2013 11.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť