Faktúra č. DFB/13/0363

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0363
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce po požiari
  • Dátum doručenia: 17.12.2013
  • Celková hodnota: 1 409,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 163/13
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
163/13 Objednávame u Vás záväzne po vzniknutom požiari: - stavebné práce v šatni č. 017 v predpokladanej sume 1410,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB 10739254 0,00 € 16.12.2013 18.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť