Faktúra č. DFB/13/0358

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0358
  • Popis fakturovaného plnenia: žinenky do telocvične
  • Dátum doručenia: 16.12.2013
  • Celková hodnota: 272,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 159/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
159/13 Objednávame u Vás záväzne: 3ks žinenka classic šitá plastel, ultraľahká 200x100x5cm, červená v cene 272,42€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 AXLsport s.r.o. 47345641 0,00 € 13.12.2013 14.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť