Faktúra č. DFB/13/0350

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0350
  • Popis fakturovaného plnenia: pomôcky na vyučovanie
  • Dátum doručenia: 12.12.2013
  • Celková hodnota: 468,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 150/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
150/13 Objednávame u Vás záväzne: 15ks Mega R3 2560 ATmega2560 kompatibilní s Arduino 25ks kablíky prepojovacie male-male, pre Arduino v cene 459,04€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Beštová Tereza 87342081 0,00 € 11.12.2013 12.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť