Faktúra č. DFB/13/0345

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0345
  • Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál do dielní na prax
  • Dátum doručenia: 11.12.2013
  • Celková hodnota: 200,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 147/13
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
147/13 Objednávame u Vás záväzne: 4ks 700-0300 Zástrcka;XLR;zásuvka;PIN:3;priamy;na kábel;spájkovanie;50V 4ks 701-0300 Zástrcka;XLR;vidlica;PIN:3;priamy;na kábel;spájkovanie;50V 11ks ACPR-BLK Zástrcka;RCA;vidlica;priamy; spájkovanie;IP40;cierna;na kábel 11ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TME Slovakia s.r.o. 45241791 0,00 € 10.12.2013 12.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť