Faktúra č. DFB/13/0311

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne HP 1320
  • Dátum doručenia: 26.11.2013
  • Celková hodnota: 47,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113/13
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/13 Objednávame u Vás záväzne: - opravu tlačiarne HP1320, špiní papier v dohodnutej sume 40,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Data Leško PO, s.r.o 36483192 0,00 € 15.11.2013 16.11.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť