Faktúra č. DFB/13/0311
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0311
- Popis fakturovaného plnenia: oprava tlačiarne HP 1320
- Dátum doručenia: 26.11.2013
- Celková hodnota: 47,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 113/13
- Dátum zverejnenia: 01.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113/13 | Objednávame u Vás záväzne: - opravu tlačiarne HP1320, špiní papier v dohodnutej sume 40,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 15.11.2013 | 16.11.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |