Faktúra č. DFB/13/0308

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0308
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - tonery
  • Dátum doručenia: 25.11.2013
  • Celková hodnota: 666,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 117/13
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
117/13 Objednávame u Vás záväzne: 2ks toner lexmark C543dn žltý 2ks toner lexmark C543dn modrý 2ks toner lexmark C543dn červený 2ks toner lexmark C543dn čierny10ks klip rámy A6 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Data Leško PO, s.r.o 36483192 0,00 € 20.11.2013 21.11.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť