Faktúra č. DFB/13/0299

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0299
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 11.11.2013
  • Celková hodnota: 164,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť