Faktúra č. DFB/13/0293

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 10/13 ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 06.11.2013
  • Celková hodnota: 1 151,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť