Faktúra č. DFB/13/0290

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0290
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava ústredného kúrenia-chodba LVT
  • Dátum doručenia: 04.11.2013
  • Celková hodnota: 170,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/13
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/13 Objednávame u Vás záväzne: opravu ústredného kúrenia - chodba LVT SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Švač Imrich - Plyn - Voda - Kúrenie 40288862 0,00 € 30.10.2013 05.11.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť