Faktúra č. DFB/13/0288
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB
- IČO: 10739254
- Adresa: Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0288
- Popis fakturovaného plnenia: maľby a nátery v priestoroch školy
- Dátum doručenia: 29.10.2013
- Celková hodnota: 14 178,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 080/13
- Dátum zverejnenia: 23.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080/13 | Objednávame u Vás záväzne: stavebné práce podľa Zmluvy o dielo č. 1/2013 Maľby a nátery v dohodnutej sume 14178,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB | 10739254 | 0,00 € | 18.09.2013 | 19.09.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |