Faktúra č. DFB/13/0288

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0288
  • Popis fakturovaného plnenia: maľby a nátery v priestoroch školy
  • Dátum doručenia: 29.10.2013
  • Celková hodnota: 14 178,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 080/13
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
080/13 Objednávame u Vás záväzne: stavebné práce podľa Zmluvy o dielo č. 1/2013 Maľby a nátery v dohodnutej sume 14178,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB 10739254 0,00 € 18.09.2013 19.09.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť