Faktúra č. DFB/13/0284

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0284
  • Popis fakturovaného plnenia: Magma systémová podpora III.Q
  • Dátum doručenia: 28.10.2013
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť