Faktúra č. DFB/13/0271

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón
  • Dátum doručenia: 18.10.2013
  • Celková hodnota: 25,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2013
  • Poznámka:
Tlačiť