Faktúra č. DFB/13/0268

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0268
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné rukavice pre upratovačky
  • Dátum doručenia: 09.10.2013
  • Celková hodnota: 68,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 087/13
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
087/13 Objednávame u Vás záväzne: 5ks pracovné rukavice č.9 15ks pracovné rukavice č.8 10ks pracovné rukavice č.7 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BRAKON - Ing. Branislav Kovaľ 34655000 0,00 € 07.10.2013 09.10.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť