Faktúra č. DFB/13/0267

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný odev a obuv pre upratovačky
  • Dátum doručenia: 09.10.2013
  • Celková hodnota: 263,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/13
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
088/13 Objednávame u Vás záväzne: 6ks pracovný odev 6ks pracovná obuv v celkovej sume cca 264€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BRAKON - Ing. Branislav Kovaľ 34655000 0,00 € 07.10.2013 09.10.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť