Faktúra č. DFB/13/0262

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0262
  • Popis fakturovaného plnenia: odborné časopisy AJ
  • Dátum doručenia: 07.10.2013
  • Celková hodnota: 33,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/13
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/13 Objednávame u Vás záväzne cudzojazyčné časopisy: 10ks BRIDGE 10,70€ 5ks SPITZE + rozšírené o Kinderspitze 7,00€ 10ks FREUNDSCHAFT 16,00€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ARES s.r.o. 31363822 0,00 € 07.10.2013 09.10.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť