Faktúra č. DFB/13/0261

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0261
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky na RJ
  • Dátum doručenia: 07.10.2013
  • Celková hodnota: 38,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/13
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/13 Objednávame u Vás záväzne: 2ks pracovný zošit Russkij Klass2 12,24€ 2ks učebnica +CD Russkij Klass2 26,68€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Sugarbooks, s.r.o. 44833865 0,00 € 07.10.2013 09.10.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť