Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0254
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,povrch.vody ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 04.10.2013
- Celková hodnota: 797,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.10.2013
- Poznámka:
Tlačiť